Implementada a gestão de produtos similares diretamente no cadastro do produto, permitindo incluir, vincular e remover similares sem necessidade de acessar a tela específica de grupos.
Corrigido o erro no cálculo de valores ao aplicar descontos durante o fechamento de pedidos acumulativos. A alteração garante que o desconto seja processado corretamente sobre o valor total do pedido, assegurando a precisão dos cálculos financeiros no momento da finalização da venda.
Foi implementada uma melhoria na tela de cadastro de crédito para agilizar o processo de devolução de produtos. Ao utilizar o parâmetro ‘Ativar devolução por crédito’, o campo ‘Código’ passa a identificar automaticamente tanto o código interno quanto o código de barras do item, eliminando a necessidade de acionar a lupa de pesquisa nessas situações. A lupa de pesquisa deve ser utilizada apenas para buscas por descrição, código de fábrica ou outras informações complementares.
Implementada a impressão do comprovante de crédito de cliente em impressoras não fiscais térmicas, utilizando layout compatível com a rotina de devolução por crédito.
Corrigida a validação da emissão de NF-e para permitir o campo de data de saída/entrada em branco, conforme previsto na versão 4.0 da NF-e.
Corrigida a validação do parâmetro ‘Utiliza vendas acumulativas’ para operar de forma individualizada em ambientes multiempresa. Com este ajuste, a configuração definida para uma empresa não interfere nas demais, garantindo que o comportamento do sistema seja respeitado estritamente conforme o parâmetro ativo em cada unidade.
Ajustado o sistema para permitir a devolução de venda de pedidos classificados como entrega futura na logística do Centro de Distribuição. Com essa melhoria, não é mais exigida a referência de nota fiscal de entrega futura no momento da devolução, pois o sistema já realiza a baixa da entrega automaticamente, dispensando a emissão manual da nota fiscal de entrega neste cenário. A alteração elimina o bloqueio que impedia a conclusão do processo e apresentava aviso de erro referente à falta de chave NF-e.
Corrigida a sincronização de códigos originais, garantindo a atualização em grupo dos produtos relacionados e evitando loops ou inconsistências durante a gravação.
Corrigida a funcionalidade no cadastro de clientes, garantindo o preenchimento e exibição corretos das coordenadas de latitude e longitude sem erros de carregamento.
Implementado ajuste para que pedidos provenientes do App Venda+ já gravados como venda não sejam exibidos na lista de orçamentos (OV), mesmo com o parâmetro ‘Permitir retornar o pedido de venda ao vendedor’ ativo. A correção garante que apenas orçamentos em aberto sejam listados, evitando duplicidade e inconsistências na visualização.
Implementado novo parâmetro (Gestor/Configurações/Produtos/31 - Escolher tabela de preço na formação de preço de venda e gravar) para exigir a seleção da tabela de preço antes da consulta de produtos na tela Formação de Preço de Venda. Quando habilitado, nenhuma tabela é carregada automaticamente na abertura da tela, apenas a tabela escolhida pelo usuário é marcada para aplicação, reduzindo o risco de alterações em tabelas incorretas e garantindo o carregamento correto das informações de precificação.
Ajustada a rotina de fechamento de vendas de pedidos retornados para que o valor do frete seja rateado corretamente entre os itens. Com a correção, o somatório do frete dos itens passa a corresponder exatamente ao valor de frete informado na capa do pedido, sem alterar o valor total do frete e sem impactar vendas novas ou demais processos de faturamento.
Foi realizada uma correção técnica no sistema para atender às validações da Reforma Tributária (IBS/CBS) nas rotinas de devolução de mercadorias (compras e vendas). O ajuste assegura que, sempre que o item possuir CST e ClassTrib com configuração de redução de alíquota, o sistema destaque corretamente a tag <gRed> no XML, utilizando os parâmetros da movimentação original. Esta alteração resolve a rejeição da SEFAZ que ocorria em situações onde a tag era omitida, garantindo o envio correto das informações fiscais mesmo em casos de redução integral (100%).
Alterada a configuração da TAG de referência em notas de devolução para o cadastro de estados, permitindo controlar sua geração conforme a UF de destino da operação.
Corrigido: A rotina de importação de movimentações no C&S Exportador, que apresentava erro de data type desconhecido (Parameter [EMPRESA_ID] data type is unknown) ao processar notas de devolução de compra.
· Corrigido: O cálculo das retenções federais (IRRF, CSLL, PIS e COFINS) para garantir a precisão total dos valores e eliminar divergências de centavos no somatório entre as retenções e o desconto total da nota.
· Ajuste: O sistema agora realiza o cálculo de forma padronizada, garantindo que o valor deduzido no título coincida exatamente com a soma dos impostos retidos, resolvendo erros de arredondamento que impediam o fechamento do recebimento e a emissão do DANFE/XML.
· Melhoria Técnica: Ampliada a precisão decimal nas colunas VLR_PIS_RETIDO e VLR_COFINS_RETIDO para 4 casas decimais na tabela TRIBUTOS_MOVIMENTO, garantindo a integridade dos dados durante o processamento fiscal.
· Impacto: A correção assegura a conformidade fiscal na emissão de notas fiscais vinculadas ao Licitação, evitando erros de "diferença de valor" ou "ausência de troco" no momento do recebimento e garantindo a correta geração dos arquivos XML e DANFE.
Corrigido o comportamento dos campos Transportadora (Habilitado / Desabilitado), garantindo o carregamento, bloqueio e edição conforme a configuração definida nos fluxos de Orçamento de Venda e Venda+.
Foi realizada uma correção para garantir a disponibilidade da aba ‘Dados API Pagamento’ na tela de Cadastro de Fornecedores. Com esta melhoria, a aba será exibida corretamente tanto durante a inserção de novos registros quanto na edição de cadastros existentes, desde que o parâmetro ‘Utiliza API Pagamentos em lote’ esteja devidamente ativo no sistema.
Corrigidos bloqueios na gravação e reemissão de minutas, eliminadas duplicidades de pedidos com notas canceladas e realizados ajustes visuais para melhorar a exibição das informações na tela.
Implementado o arredondamento automático da quantidade para produtos com configuração de Multiplicador por Metro Quadrado ao serem inseridos em pedidos no CESOS. O sistema agora valida a quantidade informada com base no cadastro do produto:
Corrigida a lógica de validação de disponibilidade de números de serial no módulo CESVendas. Com este ajuste, itens que passaram por processos de transferência entre filiais, venda e posterior devolução agora retornam corretamente ao status de ‘disponíveis em estoque’. Esta correção garante que os itens devolvidos estejam aptos para serem comercializados novamente, evitando bloqueios indevidos na venda de produtos com controle de serial.
Implementada a exibição de pedidos do tipo ‘Saída por outras notas (SO)’ no relatório de conferência do CESCheckOut. Esta melhoria amplia a visibilidade e o controle sobre os processos de expedição, permitindo que a equipe de almoxarifado realize a conferência detalhada destes pedidos diretamente na interface de conferência, assegurando maior precisão na separação e saída de mercadorias.
Foi realizado um ajuste no layout da tela Sobre o Sistema nos módulos Nova Entrada e CesLicitaçãoGestor. A alteração corrigiu o tamanho do campo de exibição (caption), garantindo que as informações de versão e data do sistema sejam apresentadas de forma completa e legível, eliminando cortes visuais que ocorriam anteriormente.